Goedeavond mensen,
Ik heb een misschien stomme vraag maar ik kom er boekhoudtechnisch niet helemaal uit. Ik ben vandaag overgestapt op Proton voor mijn cloud opslag, en heb nu van hen een factuur ontvangen met:
- Hun BTW nummer (dat nummer begint met 'EU')
- Er is 21% BTW berekend
Let niet op het lullige bedrag, dit is het eerste-maand-bijna-gratis-tarief.
/f/image/pauvWuCAQ6HoOe4dePjZpt0q.png?f=fotoalbum_large)
Nou ben ik zelf kleine ondernemer en neem ik deel aan de Kleine Ondernemersregeling waardoor ik geen BTW aangifte hoef te doen en niet BTW-plichtig ben, tenzij ik facturen ontvang waarop de BTW verlegd is, maar dat lijkt hier niet het geval te zijn. Het maakt voor mij niet uit, want ik kan de BTW toch niet terugvragen door de KOR regeling. Ik reken geen BTW aan mijn afnemers, en andersom kan ik het niet terugvragen op inkoop. Maar hoe verwerk je deze factuur in de boekhouding?
Ik weet dat ik de BTW niet terug kan vragen door mijn KOR deelname, maar moet ik hier dan wel een incidentele aangifte voor doen? Nee toch, want ik krijg de BTW toch niet terug wegens KOR. En een 0% BTW vragen aan Proton met mijn eigen BTW-nummer erop heeft ook geen zin, want dan betaal ik uiteindelijk hetzelfde? Of moet ik deze factuur gewoon beschouwen net als een normale Nederlandse factuur, dus gewoon normaal opvoeren in de boekhouding en net als voor normale Nederlandse facturen geen BTW aangifte doen (want KOR-regeling). Ik heb geen idee hoe ik dit aan moet pakken, wie helpt mij verder?
Ik ben het effe helemaal kwijt
Ik heb een misschien stomme vraag maar ik kom er boekhoudtechnisch niet helemaal uit. Ik ben vandaag overgestapt op Proton voor mijn cloud opslag, en heb nu van hen een factuur ontvangen met:
- Hun BTW nummer (dat nummer begint met 'EU')
- Er is 21% BTW berekend
Let niet op het lullige bedrag, dit is het eerste-maand-bijna-gratis-tarief.
/f/image/pauvWuCAQ6HoOe4dePjZpt0q.png?f=fotoalbum_large)
Nou ben ik zelf kleine ondernemer en neem ik deel aan de Kleine Ondernemersregeling waardoor ik geen BTW aangifte hoef te doen en niet BTW-plichtig ben, tenzij ik facturen ontvang waarop de BTW verlegd is, maar dat lijkt hier niet het geval te zijn. Het maakt voor mij niet uit, want ik kan de BTW toch niet terugvragen door de KOR regeling. Ik reken geen BTW aan mijn afnemers, en andersom kan ik het niet terugvragen op inkoop. Maar hoe verwerk je deze factuur in de boekhouding?
Ik weet dat ik de BTW niet terug kan vragen door mijn KOR deelname, maar moet ik hier dan wel een incidentele aangifte voor doen? Nee toch, want ik krijg de BTW toch niet terug wegens KOR. En een 0% BTW vragen aan Proton met mijn eigen BTW-nummer erop heeft ook geen zin, want dan betaal ik uiteindelijk hetzelfde? Of moet ik deze factuur gewoon beschouwen net als een normale Nederlandse factuur, dus gewoon normaal opvoeren in de boekhouding en net als voor normale Nederlandse facturen geen BTW aangifte doen (want KOR-regeling). Ik heb geen idee hoe ik dit aan moet pakken, wie helpt mij verder?
Ik ben het effe helemaal kwijt
[ Voor 12% gewijzigd door SmartHomer1993 op 08-01-2026 18:41 ]