Ik ben een startende webshop (eenmanszaak) en importeer goederen uit China.
Hiervoor krijg ik een 0% factuur van de Chinese leverancier toegestuurd, blijkbaar moet ik vervolgens zelf 21% hierbij rekenen en afdragen. Dit zou ik dan ook weer kunnen aftrekken als voorbelasting.
Ik krijg nu alleen gister een factuur binnen van DHL met inklaringskosten + BTW. DHL heeft nu dus al BTW berekend over de waarde van de goederen en dit moet ik betalen.
Nu is mijn vraag welke BTW ik in mijn boekhouding moet opnemen en welke ik kan aftrekken als voorbelasting. De zelf berekende 21% of die van DHL?
Hopelijk kan iemand mij helpen
Hiervoor krijg ik een 0% factuur van de Chinese leverancier toegestuurd, blijkbaar moet ik vervolgens zelf 21% hierbij rekenen en afdragen. Dit zou ik dan ook weer kunnen aftrekken als voorbelasting.
Ik krijg nu alleen gister een factuur binnen van DHL met inklaringskosten + BTW. DHL heeft nu dus al BTW berekend over de waarde van de goederen en dit moet ik betalen.
Nu is mijn vraag welke BTW ik in mijn boekhouding moet opnemen en welke ik kan aftrekken als voorbelasting. De zelf berekende 21% of die van DHL?
Hopelijk kan iemand mij helpen